ارتفعت خسائر شركة إيه إف جي إنترناشونال (فواز عبد العزيز الحكير وشركاه سابقا)، التي تعمل في مجال تجارة تجزئة الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطورات، إلى 505.5 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بخسائر 203.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
| البند | 2024 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4,847.10 | 5,103.90 | 5.3 % |
| اجمالي الدخل | 565.60 | 579.60 | 2.5 % |
| دخل العمليات | 229.20 | (90.50) | (139.5 %) |
| صافي الدخل | (203.54) | (505.50) | (148.4 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 114.77 | 114.77 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | (3.24) | (3.77) | (16.4 %) |
| ربح السهم (ريال) | (1.77) | (4.40) | (148.4 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 65.8% على أساس سنوي ليصل إلى 88.1 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى غياب المكاسب الرأسمالية غير المتكررة التي بلغت قيمتها 211 مليون ريال والتي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2024 في إطار برنامج التخارج من بعض العلامات التجارية للمجموعة.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى إلى 173.2 مليون ريال مقارنة بــ 10.6 مليون ريال، نتيجة تسوية الالتزامات الضريبية وتسجيل خسائر صرف العملات الأجنبية وشطب الأصول.
- تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة بقيمة 120 مليون ريال خلال العام، مقارنةً بـ 95.4 مليون ريال في السنة المالية 2024.
جاء ذلك على الرغم من
- ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 5,103.9 مليون ريال في السنة المالية 2025، مدفوعةً بنمو في مبيعات الأسواق الدولية، والأداء المرن في المملكة العربية السعودية، واستمرار الزخم في القنوات الرقمية حيث ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية 3,195.7 مليون ريالات، بزيادة قدرها 0.3% على أساس سنوي. وانخفضت المبيعات على أساس المثل بالمثل في المملكة بنسبة 1.8%، في حين سجلت علامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" نمواً على أساس المثل بالمثل بنسبة 0.2%. وكذلك ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة في الأسواق الدولية بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1,585.0 مليون ريال، كما ارتفعت المبيعات على أساس المثل بالمثل في الأسواق الدولية بنسبة 15.6%، مدعومةً باستمرار النمو في أسواق رابطة الدول المستقلة وزخم أداء علامات "زارا" و"إنديتكس" بينما انخفضت إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 323.2 مليون ريال؛ ومع ذلك، حافظت الشركة على أداء مبيعاتها عبر القنوات الرقمية، حيث ارتفعت مبيعات "صب واي" بنسبة 162.3%، و"سينابون" بنسبة 3.7% بالإضافة إلى أنه ارتفعت الإيرادات عبر القنوات الرقمية لتصل إلى 417.3 مليون ريال، بنسبة نمو قدرها 15.1% على أساس سنوي، مدفوعةً بارتفاع بنسبة 25.1% لعلامات "زارا" والعلامات التابعة لمجموعة "إنديتكس" على مستوى المجموعة، ونمو بنسبة 9.4% في قطاع الأغذية والمشروبات.
- ارتفاع إجمالي الربح 579.6 مليون ريال، بزيادة قدرها 2.5% عن 565.6 مليون ريال، مدعوماً بنمو إيرادات المجموعة بنسبة 5.3% والتنفيذ الفعال لبرنامج تحسين التكاليف.
- انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 4.8%، مما يعكس عن تدابير المتبعة لتحسين التكلفة.
| البند | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,310.70 | 1,438.40 | 9.7 % |
| اجمالي الدخل | 193.30 | 162.80 | (15.8 %) |
| دخل العمليات | (27.00) | (122.80) | (354.8 %) |
| صافي الدخل | (150.58) | (295.00) | (95.9 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 114.77 | 114.77 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | (0.47) | (1.52) | (224.2 %) |
| ربح السهم (ريال) | (1.31) | (2.57) | (95.9 %) |
| البند | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,207.20 | 1,438.40 | 19.2 % |
| اجمالي الدخل | 88.20 | 162.80 | 84.6 % |
| دخل العمليات | (42.00) | (122.80) | (192.4 %) |
| صافي الدخل | (124.91) | (295.00) | (136.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 114.77 | 114.77 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | (1.31) | (1.52) | (16.5 %) |
| ربح السهم (ريال) | (1.09) | (2.57) | (136.2 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 15.8% على أساس سنوي ليصل إلى 162.8 مليون ريال . وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة عروض نهاية العام، فقد ارتفعت التكاليف المرتبطة بها أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، زادت مصروفات الإيجار تماشياً مع ارتفاع الإيجارات المتغيرة المدفوعة بزيادة المبيعات.
- ارتفاع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتصل إلى 123.8 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الإعلان والترويج بما يتماشى مع زيادة حجم المبيعات.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى 65.6 مليون ريال، مقارنةً بـ 19.3 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سداد الالتزامات الضريبية وشطب الأصول.
-انخفاض قيمة الشهرة بمقدار 120 مليون ريال خلال الربع، مقارنةً بـ 95.4 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024.
جاء ذلك على الرغم من
- ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 9.7% لتصل إلى 1,438.4 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025، مدعومةً بزيادة النشاط التجاري خلال الجمعة البيضاء، وعروض نهاية العام في المملكة والأسواق الدولية حيث ارتفعت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 882.4 مليون ريال، مع ارتفاع المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 4.1% على أساس سنوي وكذلك ارتفعت إيرادات التجزئة في الأسواق الدولية بنسبة 18.0% على أساس سنوي لتصل إلى 480.2 مليون ريال، مدفوعةً بالأداء القوي في أسواق رابطة الدول المستقلة والطلب المتنامي على العلامات التجارية التابعة لمجموعة "إنديتكس". بينما حققت محفظة أعمال الأسواق الدولية نمواً في المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 21.0% بينما انخفضت إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات، بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 75.9 مليون ريال، مما يعكس تأثيرات مبادرات تحسين المحفظة وعودة مستويات الطلب إلى وضعها الطبيعي خلال الربع ولكن ارتفعت إيرادات المبيعات عبر القنوات الرقمية بنسبة 17.6% على أساس سنوي لتصل إلى 124.8 مليون ريال، مدفوعةً بالنمو في قطاعي التجزئة في المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية، اللذين شهدا نمواً بنسبتي 21.4% و88.4% على التوالي. أما على مستوى المجموعة، فقد ارتفعت الإيرادات عبر القنوات الرقمية لعلامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" بنسبة 19.3% على أساس سنوي.
- ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر من 12.6 مليون ريال إلى 23.8 مليون ريال، ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بخصومات على الالتزامات الإيجارية.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 84.7%، مما يعكس ارتفاع المبيعات في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية، حيث سجّل الربع الثالث من عام 2025 هوامش ربح أقل نتيجة استمرار العروض الترويجية لنهاية الموسم لفترة أطول مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025.
- انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية من 124.2 مليون ريال إلى 123.8 مليون ريال، مما يعكس عن التدابير المتبعة لتحسين التكلفة.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى من 14.3 مليون ريال إلى 65.6 مليون ريال، مدفوعةً بشطب الأصول وسداد الالتزامات الضريبية.
- انخفاض قيمة الشهرة بمقدار 120 مليون ريال خلال الربع.
جاء ذلك على الرغم من
- ارتفاع إيرادات المجموعة 1,438.4 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025، بارتفاع بنسبة 19.2% مقارنةً بـ 1,207.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة النشاط التجاري خلال الجمعة البيضاء، وعروض نهاية العام حيث ارتفعت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 29.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 882.4 مليون ريال، مع استمرار الأداء لعلامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" وكذلك ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة في الأسواق الدولية بنسبة 8.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 480.2 مليون ريال، مدعومةً بزيادة المبيعات في أسواق رابطة الدول المستقلة بنسبة 9.4% بينما انخفضت إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 9.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 75.9 مليون ريال، مما يعكس تأثيرات مبادرات تحسين المحفظة وعودة مستويات الطلب إلى وضعها الطبيعي خلال الربع. ولكن ارتفعت إيرادات المبيعات عبر القنوات الرقمية بنسبة 29.7% على أساس ربع سنوي، مما يعكس زخماً قوياً في قنوات البيع الإلكترونية لعلامة "زارا" والعلامات التابعة لمجموعة "إنديتكس"، والتي سجلت نمواً بنسبة 41.1% على أساس ربع سنوي على مستوى المجموعة، فيما ارتفع إجمالي المبيعات الرقمية في المملكة العربية السعودية بنسبة 41.4% على أساس ربع سنوي، وارتفع إجمالي المبيعات الرقمية في الأسواق الدولية بنسبة 40.7% على أساس ربع سنوي.
- ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر من 8.4 مليون ريال إلى 23.8 مليون ريال، ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بخصومات على الالتزامات الإيجارية.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (1460.8) مليون ريال، مقابل (993.21) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 2112.9 مليون ريال بنسبة 184.1% من رأس المال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح (3-2) بالقوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 497 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وفي ذات التاريخ بلغت الخسائر المتراكمة 2,113 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,545 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2025م. وفي ذات التاريخ تجاوزت إجمالي المطلوبات للمجموعة إجمالي موجوداتها بمبلغ 1,466 مليون ريال. إنّ هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها فى إيضاح (3-2) بالقوائم المالية الموحدة المرفقة، تشير إلى وجود عدم تأكد جوهرى قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تمت إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة، إن وجدت، لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية.
الملف الملحق
كن أول من يعلق على الخبر

تحليل التعليقات: