النتائج المالية : أرباح السيف غاليري 49.6 مليون ريال (+42%) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025.. وأرباح الربع الثالث 12.9 مليون ريال (+50%)

نبض أرقام
03:02 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/11/25
2025/11/24

أرباح السيف غاليري 49.6 مليون ريال (+42%) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025.. وأرباح الربع الثالث 12.9 مليون ريال (+50%)

2025/10/15 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

ارتفعت أرباح  شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، التي تعمل بمجال بيع الأجهزة والأواني المنزلية بالتجزئة إلى 49.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولي 2025 بنسبة قدرها 42%، مقارنة بأرباح قدرها 35 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2024 9 أشهر 2025 التغير‬
الإيرادات 584.28 570.61 (2.3 %)
اجمالي الدخل 118.63 137.60 16.0 %
دخل العمليات 47.84 58.48 22.2 %
صافي الدخل 34.99 49.55 41.6 %
متوسط ​​عدد الأسهم 350.00 350.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 0.10 0.14 41.6 %
ربح السهم (ريال) 0.10 0.14 41.6 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

ارتفاع مجمل الربح بنسبة 16% نتيجة لتحسين استراتيجية الهوامش الربحية وإدارة التكاليف المباشرة.

 

- تعزيز الكفاءة التشغيلية.

 

وقد قابل ذلك انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض مبيعات في الربع الأول.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2025 التغير‬
الإيرادات 191.09 207.85 8.8 %
اجمالي الدخل 32.62 43.81 34.3 %
دخل العمليات 10.83 16.42 51.7 %
صافي الدخل 8.62 12.94 50.1 %
متوسط ​​عدد الأسهم 350.00 350.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 0.02 0.04 50.1 %
ربح السهم (ريال) 0.02 0.04 50.1 %

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

ارتفاع في المبيعات نتيجة النمو في الطلب على المنتجات حيث ارتفعت الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.8%. وبزيادة 43.7% في مبيعات المتجر الإلكتروني.

 

- تحسين الهوامش الربحية الذي انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 34% عن الربع المماثل من العام السابق.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

- ارتفاع المبيعات نتيجة تعزيز الكفاءة التشغيلية وكذلك تحسين تجربة التسوق لدى العملاء على مستوى الفروع والمتجر الإلكتروني.

 

- تحسن هوامش الربحية بنسبة 69% في نمو صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والإدارية.

معلومات إضافية: 

 

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 488.763 مليون ريال، مقابل 437.55 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

وأشارت الشركة إلى أنه: 

 

- تم إعادة تصنيف مصروف استهلاك حق الاستخدام الخاص بالفروع في الربع الثالث لعام 2025 ضمن تكلفة المبيعات، وتم إعادة التصنيف لمصروف استهلاك حق الاستخدام في الفترة المماثلة من العام الأسبق من أجل توحيد المقارنة مع الفترة المالية المنتهية في 30/9/2025.

 

- تم إعادة تصنيف تكاليف التمويل في الربع الثالث من عام 2025 بعد الربح التشغيلي، وكذلك إعادة تصنيف تكاليف التمويل في الفترة المماثلة من العام الأسبق من أجل توحيد المقارنة مع الفترة المالية المنتهية في 30/9/2025.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

لطفاً.. يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الاشتراك في

يحتوى التقريرعلى تفاصيل البيانات المالية وأهم المؤشرات المالية والمعلومات التاريخية والرسوم البيانية وتوقعات بيوت الخبرة.


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.